Detalhes da Obra

Refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Contrato
Favorecido
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Data
EmpenhoEspécie
Histórico
Favorecido
Valor
      
14/03/2025 0001236/2025 OriginalEMPENHO REFERENTE A FORMALIZACAO DE CONTRATO O QUAL TEM POR OBJETO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DO CMEI - BAIRRO JOAO VALIM. EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA. CONTRATO 015/2025. PROCESSO 17018/2024. VIGENCIA CONTRATUAL: 20/07/2026.INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDAR$ 1.947.213,95
10/12/2025 0001236/2025 AnulacaoANULACAO DE EMPENHO CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA. PROCESSO ANULACAO: 26927/2025INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-R$ 1.413.939,70
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Data
LiquidaçõesEspécie
Histórico
Favorecido
Valor
      
19/08/2025 0004322/2025 OriginalPROCESSO DE LIQUIDACAO: 16639/2025. PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DO CMEI - BAIRRO JOAO VALIM. EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA. CONTRATO 015/2025. PROCESSO 17018/2024. VIGENCIA CONTRATUAL: 20/07/2026. MEDICAO 01, CONFORME NOTA FISCAL Nº 75 ANEXA.INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDAR$ 276.818,33
07/10/2025 0005428/2025 OriginalPROCESSO DE LIQUIDACAO 20636/2025 PARA PAGAMENTO: EMPENHO REFERENTE A FORMALIZACAO DE CONTRATO O QUAL TEM POR OBJETO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DO CMEI - BAIRRO JOAO VALIM. EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA. CONTRATO 015/2025. PROCESSO 17018/2024. VIGENCIA CONTRATUAL: 20/07/2026. Nº NF: 86, REFERENTE A 2ª MEDICAO.INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDAR$ 256.455,92
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Data
PagamentoEspécie
Histórico
Favorecido
Valor
      
26/08/2025 0005857/2025 OriginalPROCESSO DE LIQUIDACAO: 16639/2025. PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DO CMEI - BAIRRO JOAO VALIM. EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA. CONTRATO 015/2025. PROCESSO 17018/2024. VIGENCIA CONTRATUAL: 20/07/2026. MEDICAO 01, CONFORME NOTA FISCAL Nº 75 ANEXA.INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDAR$ 249.690,13
09/10/2025 0007151/2025 OriginalPROCESSO DE LIQUIDACAO 20636/2025 PARA PAGAMENTO: EMPENHO REFERENTE A FORMALIZACAO DE CONTRATO O QUAL TEM POR OBJETO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DO CMEI - BAIRRO JOAO VALIM. EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA. CONTRATO 015/2025. PROCESSO 17018/2024. VIGENCIA CONTRATUAL: 20/07/2026. Nº NF: 86, REFERENTE A 2ª MEDICAO.INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDAR$ 231.323,24
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Número da Medição
Data Inicial da Medição
Data Final da Medição
Data do Ateste da Medição
Percentual Concluído da Medição
Observação
Responsável pela Medição
Valor Total
        
0000102/06/202512/08/202502/09/20258,68%ATESTE DE GASTOS REFERENTE A CONSTRUCAO DO CMEI BAIRRO JOAO VALIM. MEDICAO 01.JORGE LUIZ ARAUJO COELHOR$ 276.818,33
0000202/06/202512/08/202511/09/20258,68%ATESTE DE GASTOS REFERENTE A CONSTRUCAO DO CMEI BAIRRO JOAO VALIM. MEDICAO 01.Charles Bortolini Hell FilhoR$ 276.818,33
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ArquivoTipo da Imagem
Número da Medição
   
cp36602-09-25_144929.jpg Medicao/Ateste00001
cp36602-09-25_144934.jpg Medicao/Ateste00001
cp36602-09-25_144939.jpg Medicao/Ateste00001
cp36602-09-25_144944.jpg Medicao/Ateste00001
cp36602-09-25_144949.jpg Medicao/Ateste00001
cp36602-09-25_144954.jpg Medicao/Ateste00001
cp36602-09-25_144959.jpg Medicao/Ateste00001
cp36602-09-25_145005.jpg Medicao/Ateste00001
cp36602-09-25_144924.jpg Medicao/Ateste00001
cp36611-09-25_160714.jpg Medicao/Ateste00002
cp36611-09-25_160719.jpg Medicao/Ateste00002
cp36611-09-25_160734.jpg Medicao/Ateste00002
cp36611-09-25_160739.jpg Medicao/Ateste00002
cp36611-09-25_160729.jpg Medicao/Ateste00002
cp36611-09-25_160744.jpg Medicao/Ateste00002
cp36611-09-25_160723.jpg Medicao/Ateste00002
cp36611-09-25_160703.jpg Medicao/Ateste00002
cp36611-09-25_160710.jpg Medicao/Ateste00002
cp43415-09-25_093428.png Medicao/Ateste00001
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Fiscal de Contrato Tipo Fiscal Ato de Designação Descrição do Ato Numero do Ato Vigência Inicial Vigência Final
       
GLAUBER ALVES DE MOURAFiscal TitularTermo Nos Autos 144/202425/02/202520/07/2026
JENNIFER DUARTE DE OLIVEIRA BRAMBILLAFiscal Substituto/SuplenteTermo Nos Autos 144/202425/02/202520/07/2026
GREZIELLA DE FATIMA ARAUJO COELHOGestor TitularTermo Nos Autos 144/202425/02/202520/07/2026
JORGE LUIZ ARAUJO COELHOOutro GestorTermo Nos Autos 176/202512/08/202520/07/2026
RAVENA EVANGELISTA DELPUPOOutro FiscalTermo Nos Autos 176/202512/08/202520/07/2026
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ArquivoTipo do Arquivo Descrição
   
cp30026-02-25_082806.pdf Contrato 
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Tipo
Nome do Produto ou Serviço
Unidade de Medida
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
      
Servico1- INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRASSERVICO1,0000R$ 102.844,54R$ 102.844,54
Servico1.2 SERVICOS DE MOVIMENTACAO DE TERRA MECANIZADASERVICO1,0000R$ 9.351,91R$ 9.351,91
Servico1.3 - TRANSPORTES E ALUGUEISSERVICO1,0000R$ 11.706,52R$ 11.706,52
Servico1.4 SEVICOS DE MOVIMENTO DE TERRASERVICO1,0000R$ 14.059,56R$ 14.059,56
Servico10.1 SOBRE PAREDES E TETOSSERVICO1,0000R$ 98.022,21R$ 98.022,21
Servico10.2 - SOBRE MADEIRASERVICO1,0000R$ 2.915,76R$ 2.915,76
Servico10.3 - SOBRE PISOSERVICO1,0000R$ 11.526,49R$ 11.526,49
Servico10.4 - SOBRE PLATIBANDASERVICO1,0000R$ 22.872,31R$ 22.872,31
Servico11.1 - COMPLEMENTARESSERVICO1,0000R$ 73.250,78R$ 73.250,78
Servico11.2 - PONTOSSERVICO1,0000R$ 70.477,53R$ 70.477,53
Servico11.3 - DISPOSITIVOSSERVICO1,0000R$ 6.704,78R$ 6.704,78
Servico11.4 - LUMINARIASERVICO1,0000R$ 25.385,49R$ 25.385,49
Servico11.5 CABOS E FIOSSERVICO1,0000R$ 36.274,55R$ 36.274,55
Servico11.6 - ELETRODUTOSSERVICO1,0000R$ 6.357,70R$ 6.357,70
Servico12 INSTALACOES DE REDE ESTRUTURADASERVICO1,0000R$ 24.202,97R$ 24.202,97
Servico13 - SPDASERVICO1,0000R$ 32.854,39R$ 32.854,39
Servico14.1 - ESGOTOSERVICO1,0000R$ 27.363,37R$ 27.363,37
Servico14.2 - AGUA FRIASERVICO1,0000R$ 26.546,68R$ 26.546,68
Servico14.3 - ALIMENTACAOSERVICO1,0000R$ 80.716,09R$ 80.716,09
Servico14.4 PLUVIALSERVICO1,0000R$ 26.405,50R$ 26.405,50
Obras Paralisadas
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS