Auditorias Internas e Inspeções (Documentos) CIA - Controle Interno e Auditoria

As auditorias obedecem a plano específico e objetivam: obter dados de natureza contábil, financeira, orçamentária e patrimonial; conhecer a organização e o funcionamento dos órgãos e entidades, avaliar, do ponto de vista do desempenho operacional, suas atividades e sistemas; e aferir os resultados alcançados pelos programas e projetos governamentais. As inspeções, por sua vez, visam suprir omissões e lacunas de informações, esclarecer dúvidas ou apurar denúncias quanto à legalidade e à legitimidade de atos e fatos administrativos praticados por responsáveis sujeitos à jurisdição do Tribunal.
Fonte: Tribunal de Contas da União.

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Anual13/11/20242024 Relatório de Auditoria Interna - OS 03/2024 - Acompanhamento de processos licitatórios após implementação da Lei nº 14.133/2021, especialmente quanto à conformidade as Instruções Normativas RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA - OS 03 2024 Lei 14.133 Assinado.pdf1,01MB
Anual19/07/20242024 Relatório de Auditoria Interna - OS 02/2024 - Auditoria na folha de pagamento dos servidores com objetivo de verificar o lançamento cumulativo de Horas Extras e GratificaçãoRELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA - Folha de Pagamento - Hora Extra e gratificação.pdf0,78MB
Anual14/06/20242024 Relatório de Auditoria Interna - OS 01/2024 - Procedimentos adotados por meio do sistema informatizado relativo ao registro por competência de apropriação de benefícios à empregados (13º salário e férias) RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA - Provisão Folha de Pagamento.pdf1,19MB
Anual29/01/20242023 Relatório de Auditoria Interna - OS 02/2023 - Avaliar a legalidade, eficiência e economicidade da contratação de serviços de saúde pelo Consórcio Público da Região Sudoeste Serrana Cim Pedra Azul.RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA - Cim Pedra Azul.pdf1,30MB
Anual04/07/20232023 Relatório de Auditoria Interna - OS 01/2023 - Avaliar os procedimentos adotados na regulamentação e utilização do sistema de processo eletrônico, bem como os critérios, rotinas e métodos implementadosRELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA - Processos Eletrônicos.pdf2,12MB
Anual19/12/20222022 Relatório de Auditoria Interna - OS 02/2022 - Analisar a execução orçamentária e financeira na gestão e planejamento do programa Assistência Farmacêutica no Sistema Único de Saúde.RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA - Assistênica Farmacêutica.pdf0,79MB
Anual13/12/20222022 Relatório Final de Auditoria Interna 2022 - monitoramento subsequente ao Plano de Ação TributárioRelatório Final 2022 - Auditoria Subsequente Tributária.pdf1,39MB
Anual11/08/20222022 Relatório de Auditoria Interna - OS 01/2022 - Verificar os procedimentos decorrentes do programa de incentivo ao produtor rural do município de Afonso Cláudio-ES.RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA - Programa Especial de atendimento ao produtor.pdf1,06MB
Anual03/01/20222021 Relatório de Auditoria Interna - Transparência contratações CovidRELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA - Transparência contratações Covid.pdf0,35MB
Anual30/12/20212021 Relatório de Auditoria Interna - Acompanhamento Subsequente Plano de Ação Tributário Relatório Final - Auditoria Subsequente Tributária.pdf0,36MB
Anual23/11/20212021 Relatório de Auditoria Interna - Termos de Parcerias RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA - Termos de Parcerias.pdf0,79MB
Anual23/11/20212021 Relatório de Auditoria Interna - Gestão PrevidenciáriaRELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA - Contribuição Previdenciária (1).pdf0,86MB
Anual23/11/20212021 Relatório de Auditoria Interna - Imunização CovidRELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA - Imunização Covid.pdf1,15MB
Anual30/12/20202020 Relatório Final de Auditoria Interna Subsequente TributáriaRelatório Final de Auditoria Subsequente Tributária.pdf19,81MB
Anual30/12/20202020 Relatório Final de Auditoria Interna Transparência nas Contratações e AquisiçõesRelatório Final de Auditoria Interna Transparência nas Contratações e Aquisições.pdf4,09MB
Anual08/07/20202020 Decreto n° 246-2020 - Altera o Decreto n° 378-2019 - PAAI 2020Decreto n° 246-2020 - Altera o Decreto n° 378-2019 - PAAI 2020.pdf1,46MB
Anual08/07/20202020 OFICIO 034-2020 - PREFEITO - Alteração PAAI 2020OFICIO 034-2020 - PREFEITO - Alteração PAAI 2020.pdf0,17MB
Anual27/12/20192019 Relatório Final - Acompanhamento Subsequente a Auditoria Externa TCEES - Sistema de Tributos - OS 004/2019Relatório Final - Acompanhamento Subsequente a Auditoria Externa TCEES - Sistema de Tributos.pdf8,00MB
Anual09/12/20192019 OS 4 - PAAI 2019 - AUDITORIA - STB (Sistema de Tributos) - Secretaria Municipal de Finanças OS 4 - PAAI 2019 - AUDITORIA - Tributação.pdf0,13MB
Anual09/12/20192019 Relatório Final da Auditoria de Saúde - SSP (Sistema de Saúde Pública) - OS n° 003/2019RELATÓRIO FINAL - Transporte de Passageiros.pdf1,21MB
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