Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoSERVICO DE MAO DE OBRA DE APOIO OPERACIONAL COM A PARTICIPACAO DA CATEGORIA CARREGADORCOM O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO. EQUIPE FORMADA POR 04 (QUATRO) PROFISSIONAIS HOMENS, POR DIA DE FESTA CONTRATACAO PELO PERIODO DE 9H COM 1H DE DESCANSO. (ITEM 17 LOTE 02 DO TR)2,0000R$ 1.100,50R$ 2.201,00
ServicoAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZAAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO AMBIENTE (STAND), SALAO, CAMARIM, AUDITORIO, TENDAS E PALCO. CONTRATACAO PELO PERIODO DE 9H COM 1H DE DESCANSO E ALIMENTACAO E UNIFORME INCLUSOS.2,0000R$ 195,00R$ 390,00
ServicoAPRESENTADOR PROFISSIONALAPRESENTADOR PROFISSIONAL CAPACITADO PARA APRESENTACAO E LOCUCAO DURANTE A EXECUCAO DO EVENTO. CONTRATACAO PELO PERIODO DE 9H COM 1H DE DESCANSO E ALIMENTACAO E UNIFORME INCLUSOS.2,0000R$ 1.200,00R$ 2.400,00
ServicoPRODUTORPRODUTOR RESPONSAVEL PELA EXECUCAO DO EVENTO DURANTE SUA REALIZACAO (TRAJE: ESPORTE FINO) CONTRATACAO PELO PERIODO DE 9H COM 1H DE DESCANSO E ALIMENTACAO1,0000R$ 354,00R$ 354,00
ServicoSERVICO TECNICO DE MAO DE OBRA DE ELETRICISTAPARA MONTAR, AJUSTAR, INSTALAR, REPARAR E MANTER A PARTE ELETRICA DO EVENTO EM PERFEITO FUNCIONAMENTO, ENTRE OUTROS. SERA NECESSARIO 01 (UM PROFISSIONAL) POR DIA DE FESTA .CONTRATACAO PELO PERIODO DE 9H COM 1H DE DESCANSO. (ITEM 18 O DLOTE 02 DO TR)2,0000R$ 380,00R$ 760,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
17/09/2025 0004935/2025 Original02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMOR$ 6.105,00
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
18/09/2025 0004935/2025 0006408/2025 OriginalOrcamentario02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMOR$ 5.982,90
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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