Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialVARA DE VERGALHAO 3/8 - VARA COM 12 METROS 50,0000R$ 37,37R$ 1.868,50
MaterialTELHA DE FIBROCIMENTO 2.44M X 50CM DE 4MM 20,0000R$ 14,45R$ 289,00
MaterialPERFIL U ENRIJECIDO 75MM, CONTENDO 06 METROSMM20,0000R$ 103,70R$ 2.074,00
MaterialVARA DE VERGALHAO 5.16 - VARA COM 12 METROS 70,0000R$ 25,02R$ 1.751,40
MaterialTRELICA DE 08 METROS 10,0000R$ 38,90R$ 389,00
MaterialTELHA COPEIRA NATURALLI 50,0000R$ 3,89R$ 194,50
MaterialSIFAO DUPLO SANFONADO TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL TANQUE PIA 5,0000R$ 5,50R$ 27,50
MaterialMASSA CORRIDA, ACRILICA, SACO CONTENDO 20KG 10,0000R$ 36,16R$ 361,60
MaterialMANTA ASFALTICA 40 CM DE LARGURA 20,0000R$ 11,43R$ 228,60
MaterialARAME RECOZIDO Nº 14N°14 COM RESISTENCIA A TRACAO DE ATE 40KGF/MM. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A SEGUINTE NORMA. ABNT NBR5589/82. PRODUTO SIMILAR AO ARAME GALVANIZADO N14 GERDAU, ROLO 1KG30,0000R$ 15,96R$ 478,80
MaterialBLOCO DE CONCRETO 14X19X39 1.500,0000R$ 2,24R$ 3.360,00
MaterialCOLUNA PRONTA 3/8 - CONTENDO 06 METROS CADA 20,0000R$ 118,52R$ 2.370,40
MaterialFECHADURA EXTERNACONFORME ABNT NBR 14.913/11. COM ESPELHO, 2 CHAVES E COM MACANETA BOLA MACICA EM ZAMAC.10,0000R$ 38,19R$ 381,90
MaterialJANELA DE ALUMINIO, TAMANHO DE 1,00 X 1,20 6,0000R$ 204,34R$ 1.226,04
MaterialJOELHO DE PVC SOLDAVEL 25 MM 10,0000R$ 0,40R$ 4,00
MaterialLUVA SOLDAVEL DE 25MM 10,0000R$ 0,45R$ 4,50
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
31/03/2025 0001685/2025 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 15.009,74
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
03/04/2025 0001685/2025 0002223/2025 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 15.009,74
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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